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Fiscal

Dada la enorme trascendencia que tiene la fiscalidad, es fundamental realizar una previsión de la gestión tributaria que prever las incidencias que tendrá en su cuenta de resultados.

El asesoramiento y gestión fiscal de empresas y particulares en colaboración con el departamento de contabilidad, intentará optimizar todas las ventajas y beneficios fiscales que ofrece la legislación vigente, proponiendo las actuaciones que consideremos necesarias.

Basamos nuestro servicio en la atención personalizada, visitándole de forma periódica y gestionando el impacto fiscal más favorable para su negocio, teniendo en cuenta la situación real del mismo.

Servicios de Asesoramiento y Gestión fiscal

La elaboración de los impuestos y su adaptación legal a cada sociedad y particular es una prioridad en nuestro trabajo diario. Con una formación profesional continua y conocedores de las leyes fiscales y sus modificaciones confeccionaremos sus impuestos con garantía legal y eficacia.

A fin de cuentas, se encarga de asesorarle y de confeccionar sus impuestos, ya sea tomando como soporte la gestión contable elaborada en nuestro despacho o la que su departamento contable nos facilite. Cada pieza debe encajar para que el resultado sea óptimo.

 

 Nuestros servicios de gestoría incluyen
 

1. Asesoría Fiscal Integral: consistente en el estudio de las repercusiones fiscales de los hechos, con la finalidad de racionalizar las cargas impositivas, dentro del marco de la legislación fiscal aplicable

2. Automatización de todos los procesos para detectar errores: tenemos programas de automatización contable para revisar cada asiento, documento y factura capaces de detectar descuadres o errores tipos del proceso contable

3. Resolución de las consultas que nos sean efectuadas, verbalmente o por escrito, sobre temas fiscales

4. Información sobre normativa, resoluciones y sentencias de interés para nuestros clientes

5. Preparación, revisión y tramitación de escritos y consultas dirigidas a la Administración Tributaria

6. Asistencia, representación y defensa ante los órganos de la Inspección de Tributos

7. Estudio de las deducciones fiscales aplicables a tu empresa

8. Preparación y presentación de declaraciones de impuestos 

Si eres empresa:

  • Modelo 036, alta a la empresa en el censo de empresarios indicando las actividades que se van a desarrollar y locales donde se van a ubicar esas operaciones 
  • Modelo 303: trimestral que recoge el IVA repercutido (ventas) y el IVA soportado (gastos)
  • Modelo 202: pago fraccionado a cuenta del Impuesto de Sociedades, se autoliquida en abril, octubre y diciembre, se paga un porcentaje sobre el beneficio del ejercicio anterior
  • Modelo 123:  retenciones en caso de que la empresa reparta intereses o dividendos
  • Modelo 111:  retenciones a cuenta del IRPF practicadas a trabajadores y profesionales
  • Modelo 115: retenciones a cuenta del IRPF practicadas al arrendador del local y/o nave industrial
  • Modelo 390: modelo resumen informativo anual del IVA
  • Modelo 347: modelo resumen informativo anual de operaciones con terceras personas
  • Modelo 349: si hemos solicitado el alta en el censo  y hemos realizado operaciones con operadores intracomunitarios, realizaremos un resumen de esas operaciones en este modelo informativo anual
  • Modelo 200Impuesto sobre Sociedades, se presenta en los primeros 25 días de julio
  • Modelo 193: resumen informativo anual sobre las retenciones practicadas en el reparto de intereses y dividendos
  • Modelo 190: resumen informativo anual sobre las retenciones a cuenta del IRPF de trabajadores y profesionales
  • Modelo 180: resumen informativo anual sobre las retenciones a cuenta del IRPF de arrendamientos de locales y naves industriales
  • Retención y pago a cuenta de impuestos
  • Trámite expedientes de aplazamiento de impuestos     

 Si eres autónomo:

  • Presentación del modelo 036/037 de comunicación de inicio de la actividad en Hacienda
  • Si vas a realizar operaciones intracomunitarias con clientes o empresas de la UE, tendrás que solicitar previamente el alta en el censo VIES  (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA)
  • Comunicación en Seguridad Social del inicio de la actividad y alta de autónomo
  • Modelo 130: declaración de ingresos y gastos netos trimestrales de la actividad. En caso de que te salga a pagar, ese ingreso irá a cuenta de tu Declaración de la Renta como autónomo que realizarás el año siguiente con la posibilidad de recuperar ese dinero si obtienes un resultado a devolver
  • Modelo 303: declaración trimestral de operaciones con IVA tanto devengado como soportado. 
  • Modelo 115: si tu actividad la realizas en un local en régimen de alquiler, tendrás que practicar e  ingresar retenciones del 19% de la mensualidad a pagar a tu arrendador. 
  • Modelo 111: si trabajas con profesionales o tienes empleados a tu cargo como autónomo, tendrás que realizar retenciones en los pagos que realices e ingresar trimestralmente, la cantidad resultante
  • Anualmente
  • Modelo 100: Declaración de la Renta. Se presenta entre abril y junio del año siguiente. Tiene en cuenta todo lo pagado trimestralmente en los modelos 130 y todas las rentas obtenidas a lo largo del año
  • Modelo 390: resumen informativo de IVA
  • Modelo 180: resumen informativo de los modelos 115. Declaración de las cantidades que recibe el arrendador. 
  • Modelo 190: resumen informativo de los modelos 111.  Información de los empleados o profesionales a quienes se les ha practicado las retenciones.
  • Modelo 349: modelo informativo de operaciones intracomunitarias. Declaración de as operaciones que hayas realizado con agentes de la Unión Europea
  • Modelo 347: modelo informativo de terceras personas, detalla los clientes o proveedores con los que hayas superado la cifra anual de 3.005€ con impuestos incluidos
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Envíenos un mensaje o llámenos sin compromiso al 620 20 89 99

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